为配合国家实验室认可进程,理化检测中心组织了2012年第一次内部审核,审查管理体系活动是否符合国家实验室认可准则及其应用的要求和体系文件的要求,是否得到有效地保持、实施和改进等工作。
本次审核之前,由技术处理化检测中心办公室制定了详细的《内审实施计划》,对审核目的,审核范围、审核依据以及内审人员分组与检查对象进行了详细宣贯,内审流程严格依照《内部审核管理程序》进行,首次会议、文件审核、现场评审、末次会议每个步骤都按照认可委员会现场评审的要求执行。
本次内审检查管理体系涉及的所有单位和所有要素,验证依据国家实验室认可准则及其应用要求建立的管理体系文件是否具有充分性、有效性、符合性和适应性。对实验室检测活动的“人、机、料、法、环、测”等几方面进行了检查。共查出了检测中心15个不符合项,并依据体系文件要求,撰写了《内审不符合项报告》和《不符合项分布表》。理化检测中心主任吴飞在末次会议上对不符合项的严重性和整改措施和整改期限做出了要求,并将于3月15日前后召开管理评审会。
内审开展过程中,各专业专家亲临现场指导,对内审中出现的各类问题进行现场解答。办公室和各检测站内审员在此次内审中有了很大收获。
此次内部审核是2012年的第一次内部审核,计划将于2012年10月中旬进行2012年的第二次内部审核。